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作者:an888    發(fā)布于:2023-11-10 02:40   

  百威娛樂百威平臺百威注冊會員測速代理招商中心首頁預(yù)計2023年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:-4000萬元至-6000萬元,與上年同期相比變動幅度:-102.97%至-104.45%。 業(yè)績變動原因說明 公司2023年上半年度業(yè)績較上年同期大幅下降的主要原因是:(1)報告期內(nèi),碳酸鋰價格持續(xù)下跌,公司消化前期較高價格外購的鋰資源,導(dǎo)致鋰鹽業(yè)務(wù)虧損;(2)報告期內(nèi),受區(qū)域內(nèi)客觀因素影響,自有礦供應(yīng)階段性下降,導(dǎo)致自有鋰鹽產(chǎn)量階段性下降。上述因素促使公司報告期內(nèi)的營業(yè)收入和凈利潤出現(xiàn)較大幅度的下降,隨著后續(xù)公司自有礦和產(chǎn)能的逐步恢復(fù)以及碳酸鋰價格趨于穩(wěn)定,公司經(jīng)營業(yè)績有望得到改善。

  預(yù)計2022年1-12月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:225000萬元至255000萬元,與上年同期相比變動幅度:483.25%至561.02%。 業(yè)績變動原因說明 公司2022年度業(yè)績較上年同期大幅增長的主要原因是:(1)報告期內(nèi),受益于新能源行業(yè)的快速發(fā)展,公司鋰鹽業(yè)務(wù)外部環(huán)境持續(xù)向好,下游需求持續(xù)增長;(2)報告期內(nèi),公司碳酸鋰產(chǎn)品銷售價格同比出現(xiàn)較大幅度上漲。上述因素促使公司報告期內(nèi)的營業(yè)收入和凈利潤出現(xiàn)較大幅度的增長。同時,公司盈利能力得到進(jìn)一步提升。

  預(yù)計2022年7-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:55201.51萬元至75201.51萬元,與上年同期相比變動幅度:710.26%至1003.83%。 業(yè)績變動原因說明 公司2022年前三季度業(yè)績較上年同期大幅增長的主要原因是:(1)報告期內(nèi),受益于新能源行業(yè)的快速發(fā)展,公司鋰鹽業(yè)務(wù)外部環(huán)境持續(xù)向好,下游需求持續(xù)增長;(2)報告期內(nèi),公司碳酸鋰產(chǎn)品銷售價格同比出現(xiàn)一定幅度上漲;上述因素促使公司報告期內(nèi)的營業(yè)收入和凈利潤出現(xiàn)較大幅度的增長。同時,公司盈利能力得到進(jìn)一步提升。

  預(yù)計2022年7-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:55201.51萬元至75201.51萬元,與上年同期相比變動幅度:710.26%至1003.83%。 業(yè)績變動原因說明 公司2022年前三季度業(yè)績較上年同期大幅增長的主要原因是:(1)報告期內(nèi),受益于新能源行業(yè)的快速發(fā)展,公司鋰鹽業(yè)務(wù)外部環(huán)境持續(xù)向好,下游需求持續(xù)增長;(2)報告期內(nèi),公司碳酸鋰產(chǎn)品銷售價格同比出現(xiàn)一定幅度上漲;上述因素促使公司報告期內(nèi)的營業(yè)收入和凈利潤出現(xiàn)較大幅度的增長。同時,公司盈利能力得到進(jìn)一步提升。

  預(yù)計2022年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:128000萬元至141000萬元,與上年同期相比變動幅度:606%至677.7%。 業(yè)績變動原因說明 公司2022年上半年度業(yè)績較上年同期大幅增長的主要原因是:(1)報告期內(nèi),受益于新能源行業(yè)的快速發(fā)展,公司鋰鹽業(yè)務(wù)外部環(huán)境持續(xù)向好,下游需求持續(xù)增長;(2)報告期內(nèi),公司碳酸鋰產(chǎn)品銷售價格同比出現(xiàn)一定幅度上漲;上述因素促使公司報告期內(nèi)的營業(yè)收入和凈利潤出現(xiàn)較大幅度的增長。同時,公司盈利能力得到進(jìn)一步提升。

  預(yù)計2022年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:63000萬元至68000萬元,與上年同期相比變動幅度:760.96%至829.29%。 業(yè)績變動原因說明 公司2022年第一季度業(yè)績較上年同期大幅增長的主要原因是:報告期內(nèi)鋰鹽業(yè)務(wù)外部環(huán)境持續(xù)向好,下游客戶對鋰鹽的需求增長,鋰鹽產(chǎn)品價格上漲明顯,公司鋰鹽產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)利潤較上年同期大幅增長。

  預(yù)計2021年1-12月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:386701416.35元,與上年同期相比變動幅度:2599.21%。 業(yè)績變動原因說明 報告期內(nèi),碳酸鋰業(yè)務(wù)外部環(huán)境持續(xù)向好,下游需求增長,其銷售價格同比較大幅度上漲,公司碳酸鋰業(yè)務(wù)產(chǎn)銷量較上年同期大幅度增長,其營業(yè)收入及盈利能力均有較大幅度的增長。

  預(yù)計2021年1-12月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:386701416.35元,與上年同期相比變動幅度:2599.21%。 業(yè)績變動原因說明 報告期內(nèi),碳酸鋰業(yè)務(wù)外部環(huán)境持續(xù)向好,下游需求增長,其銷售價格同比較大幅度上漲,公司碳酸鋰業(yè)務(wù)產(chǎn)銷量較上年同期大幅度增長,其營業(yè)收入及盈利能力均有較大幅度的增長。

  預(yù)計2021年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:17500萬元至18500萬元,與上年同期相比變動幅度:6214.73%至6575.57%。 業(yè)績變動原因說明 2020年12月開始,碳酸鋰業(yè)務(wù)外部環(huán)境持續(xù)向好,下游需求增長,其銷售價格同比有較大幅度上漲,公司碳酸鋰業(yè)務(wù)產(chǎn)銷較上年同期大幅增長,其營業(yè)收入及盈利能力均有較大幅度的增長。

  預(yù)計2021年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:6800萬元至7800萬元,與上年同期相比變動幅度:442.45%至492.81%。 業(yè)績變動原因說明 1、2020年一季度受新冠疫情影響,公司碳酸鋰業(yè)務(wù)、電機(jī)業(yè)務(wù)開工時間短且開工率不足,產(chǎn)銷量較??;2、2020年12月開始,碳酸鋰業(yè)務(wù)外部環(huán)境持續(xù)向好,下游需求量增長旺盛,近期其價格有較大幅度的上漲。公司碳酸鋰產(chǎn)品一季度產(chǎn)銷量較上年同期大幅增長,其營業(yè)收入、銷售價格和盈利能力有較大幅度的增長。

  預(yù)計2020年1-12月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:1100萬元至1500萬元。 業(yè)績變動原因說明 1.電機(jī)業(yè)務(wù)持續(xù)向好,其營業(yè)收入與利潤同比有較大幅度的增長。2.公司處置了非主營業(yè)務(wù)的相關(guān)資產(chǎn),獲得了部分收益。3.公司鋰鹽業(yè)務(wù)因全年大部分時間碳酸鋰產(chǎn)品售價低于成本價,處于虧損狀態(tài),公司對部分產(chǎn)線進(jìn)行了技改,對已運(yùn)行的產(chǎn)線控制了產(chǎn)量,導(dǎo)致全年碳酸鋰產(chǎn)品產(chǎn)銷量低,且鋰鹽業(yè)務(wù)固定成本較大,雖然2020年12月份其價格大幅上揚(yáng),銷售量有一定上升,但產(chǎn)線運(yùn)行時間短,產(chǎn)量不大,碳酸鋰產(chǎn)品業(yè)務(wù)占公司整體業(yè)務(wù)的比例偏小,該項業(yè)務(wù)全年虧損較大。4.報告期內(nèi)公司與各貸款銀行簽訂了銀團(tuán)協(xié)議,貸款利率有所下調(diào),雖然能有效減輕當(dāng)期及今后幾年的財務(wù)費用,但該協(xié)議簽訂時間較晚,當(dāng)期享受到優(yōu)惠貸款利率的期間短,報告期內(nèi)財務(wù)費用金額仍然較大。5.公司對報告期內(nèi)部分應(yīng)收賬款計提了信用減值準(zhǔn)備。

  預(yù)計2020年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:2000萬元至2500萬元,與上年同期相比變動幅度:208.6%至285.75%。 業(yè)績變動原因說明 公司預(yù)計2020年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤為盈利2,000萬元至2,500萬元,主要原因為電機(jī)業(yè)務(wù)利潤增長,處置子公司投資收益增加。

  預(yù)計2020年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:260萬元至360萬元,與上年同期相比變動幅度:-96.47%至-95.11%。 業(yè)績變動原因說明 公司預(yù)計半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為盈利260萬元至360萬元,主要原因為碳酸鋰價格下跌,江蘇九龍汽車制造有限公司不再納入合并報表范圍內(nèi)減少公司利潤。

  預(yù)計2020年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:-1900萬元至-2200萬元,與上年同期相比變動幅度:-167.1%至-177.69%。 業(yè)績變動原因說明 公司預(yù)計本季度虧損1,900萬元至2,200萬元,主要原因為受疫情影響,公司一季度正常生產(chǎn)經(jīng)營時間縮短,產(chǎn)銷量下降;江蘇九龍汽車制造有限公司不再納入合并報表范圍內(nèi),影響利潤4,779.26萬元。

  預(yù)計2019年1-12月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:-175000萬元至-215000萬元。 業(yè)績變動原因說明 1、新能源汽車產(chǎn)銷量下滑、碳酸鋰價格下跌、公司財務(wù)費用增加,導(dǎo)致利潤虧損。 2、公司處置全資子公司江蘇九龍汽車制造有限公司股權(quán)損失、存貨跌價準(zhǔn)備、應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備,公司投資的澳大利亞Alita公司股權(quán)投資損失及子公司商譽(yù)減值等原因造成非經(jīng)常性損益約14.9億元。

  預(yù)計2019年1-12月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:-175000萬元至-215000萬元。 業(yè)績變動原因說明 1、新能源汽車產(chǎn)銷量下滑、碳酸鋰價格下跌、公司財務(wù)費用增加,導(dǎo)致利潤虧損。 2、公司處置全資子公司江蘇九龍汽車制造有限公司股權(quán)損失、存貨跌價準(zhǔn)備、應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備,公司投資的澳大利亞Alita公司股權(quán)投資損失及子公司商譽(yù)減值等原因造成非經(jīng)常性損益約14.9億元。

  預(yù)計同比凈利潤下滑。 業(yè)績變動原因說明 碳酸鋰價格下跌,毛利率下降;新能源汽車銷量下降;伺服電機(jī)毛利率降低,利潤下降。

  預(yù)計同比凈利潤下滑。 業(yè)績變動原因說明 碳酸鋰價格下跌,毛利率下降;新能源汽車銷量下降;伺服電機(jī)毛利率降低,利潤下降。

  預(yù)計2019年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:71743399.73元,與上年同期相比變動幅度:-76.49%。 業(yè)績變動原因說明 2019年上半年公司實現(xiàn)營業(yè)收入135,962.76萬元,較上年同期下降18.53%,實現(xiàn)歸屬母公司凈利潤7,174.34萬元,較上年同期下降76.49%。主要原因是:公司三大產(chǎn)業(yè)中,碳酸鋰價格同比大幅下滑,毛利率降低;新能源汽車補(bǔ)貼退坡,銷量下降;伺服電機(jī)產(chǎn)品下游需求減少影響銷量同比下降;導(dǎo)致2019年上半年利潤較去年同期有所下滑。

  預(yù)計2019年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:71743399.73元,與上年同期相比變動幅度:-76.49%。 業(yè)績變動原因說明 2019年上半年公司實現(xiàn)營業(yè)收入135,962.76萬元,較上年同期下降18.53%,實現(xiàn)歸屬母公司凈利潤7,174.34萬元,較上年同期下降76.49%。主要原因是:公司三大產(chǎn)業(yè)中,碳酸鋰價格同比大幅下滑,毛利率降低;新能源汽車補(bǔ)貼退坡,銷量下降;伺服電機(jī)產(chǎn)品下游需求減少影響銷量同比下降;導(dǎo)致2019年上半年利潤較去年同期有所下滑。

  預(yù)計2019年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:2968.36萬元至4947.27萬元,與上年同期相比變動幅度:-85%至-75%。 業(yè)績變動原因說明 碳酸鋰價格下降、新能源汽車銷量下滑,利潤下降。

  預(yù)計2018年1-12月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:-1633702182.51元,與上年同期相比變動幅度:-680.76%。 業(yè)績變動原因說明 報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)總收入30.10億元,比上年同期下降10.53%;營業(yè)利潤-169,606.08萬元,,同比下降626.76%;利潤總額-169,747.89萬元,同比下降615.53%;歸屬于上市公司股東的凈利潤-163,370.22萬元,同比下降680.76%。業(yè)績下降的主要原因是: 1、營業(yè)總收入較上年同期下降10.53%,主要是新能源汽車銷量減少所致。 2、營業(yè)利潤及利潤總額較上年同期下降分別為626.76%、615.53%,主要是報告期內(nèi)計提商譽(yù)減值及新能源汽車銷量減少、利潤下降所致。

  預(yù)計2018年1-12月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:-1633702182.51元,與上年同期相比變動幅度:-680.76%。 業(yè)績變動原因說明 報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)總收入30.10億元,比上年同期下降10.53%;營業(yè)利潤-169,606.08萬元,,同比下降626.76%;利潤總額-169,747.89萬元,同比下降615.53%;歸屬于上市公司股東的凈利潤-163,370.22萬元,同比下降680.76%。業(yè)績下降的主要原因是: 1、營業(yè)總收入較上年同期下降10.53%,主要是新能源汽車銷量減少所致。 2、營業(yè)利潤及利潤總額較上年同期下降分別為626.76%、615.53%,主要是報告期內(nèi)計提商譽(yù)減值及新能源汽車銷量減少、利潤下降所致。

  預(yù)計2018年1-12月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:-1633702182.51元,與上年同期相比變動幅度:-680.76%。 業(yè)績變動原因說明 報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)總收入30.10億元,比上年同期下降10.53%;營業(yè)利潤-169,606.08萬元,,同比下降626.76%;利潤總額-169,747.89萬元,同比下降615.53%;歸屬于上市公司股東的凈利潤-163,370.22萬元,同比下降680.76%。業(yè)績下降的主要原因是: 1、營業(yè)總收入較上年同期下降10.53%,主要是新能源汽車銷量減少所致。 2、營業(yè)利潤及利潤總額較上年同期下降分別為626.76%、615.53%,主要是報告期內(nèi)計提商譽(yù)減值及新能源汽車銷量減少、利潤下降所致。

  預(yù)計2018年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:31598.3萬元至42131.1萬元,與上年同期相比變動幅度:50%至100%。 業(yè)績變動原因說明 相比去年,碳酸鋰產(chǎn)銷量增加,傳統(tǒng)電機(jī)業(yè)務(wù)回暖,非經(jīng)常性損益收益增加,使得凈利潤實現(xiàn)增長。

  預(yù)計2018年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:31039.2萬元至34143.12萬元,與上年同期相比變動幅度:400%至450%。 業(yè)績變動原因說明 碳酸鋰產(chǎn)銷量增加,利潤增長。

  預(yù)計2018年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:19,050.23萬元至21,318.12萬元,較上年同期相比變動幅度:320.00%至370.00%。 業(yè)績變動原因說明 碳酸鋰產(chǎn)能逐步釋放,銷量同比增長;政府補(bǔ)助增加等。

  預(yù)計2017年1-12月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:299028099.43元,與上年同期相比變動幅度:51.56%。 業(yè)績變動原因說明 報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)總收入34.43億元,比上年同期增長15.37%;營業(yè)利潤35,571.17萬元,同比增長63.54%;利潤總額36,202.55萬元,同比增長52.89%;歸屬于上市公司股東的凈利潤29,902.81萬元,同比增長51.56%。業(yè)績增長的主要原因是: 1、營業(yè)總收入較上年同期增長15.37%,主要是新能源汽車及碳酸鋰銷量增加所致。 2、營業(yè)利潤及利潤總額較上年同期增長分別為63.54%、52.89%,主要是報告期內(nèi)產(chǎn)品銷量增加及會計估計變更調(diào)整所致。 3、總資產(chǎn)較年初增長18.77%,主要是報告期內(nèi)對長期合作的優(yōu)質(zhì)客戶延長付款期及應(yīng)收新能源汽車補(bǔ)貼增加所致。

  預(yù)計2017年1-12月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:299028099.43元,與上年同期相比變動幅度:51.56%。 業(yè)績變動原因說明 報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)總收入34.43億元,比上年同期增長15.37%;營業(yè)利潤35,571.17萬元,同比增長63.54%;利潤總額36,202.55萬元,同比增長52.89%;歸屬于上市公司股東的凈利潤29,902.81萬元,同比增長51.56%。業(yè)績增長的主要原因是: 1、營業(yè)總收入較上年同期增長15.37%,主要是新能源汽車及碳酸鋰銷量增加所致。 2、營業(yè)利潤及利潤總額較上年同期增長分別為63.54%、52.89%,主要是報告期內(nèi)產(chǎn)品銷量增加及會計估計變更調(diào)整所致。 3、總資產(chǎn)較年初增長18.77%,主要是報告期內(nèi)對長期合作的優(yōu)質(zhì)客戶延長付款期及應(yīng)收新能源汽車補(bǔ)貼增加所致。

  預(yù)計2017年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:20,742.26萬元至25,927.83萬元,較上年同期相比變動幅度:20.00%至50.00%。 業(yè)績變動原因說明 礦產(chǎn)品及汽車銷量增長,利潤增加。

  預(yù)計2017年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:5,349.01萬元至7,488.61萬元,較上年同期相比變動幅度:-50.00%至-30.00%。 業(yè)績變動原因說明 1、報告期內(nèi),新能源汽車國家補(bǔ)貼政策調(diào)整,車型目錄、免稅目錄及推廣目錄的重新申報影響了公司全資子公司江蘇九龍汽車制造有限公司上半年的產(chǎn)銷量,導(dǎo)致公司營業(yè)收入下降,業(yè)績未達(dá)預(yù)期。 2、公司預(yù)計的節(jié)能產(chǎn)品惠民工程高效電機(jī)推廣補(bǔ)貼資金在報告期內(nèi)未能收到,影響了公司上半年業(yè)績。

  預(yù)計2017年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:5,349.01萬元至7,488.61萬元,較上年同期相比變動幅度:-50.00%至-30.00%。 業(yè)績變動原因說明 1、報告期內(nèi),新能源汽車國家補(bǔ)貼政策調(diào)整,車型目錄、免稅目錄及推廣目錄的重新申報影響了公司全資子公司江蘇九龍汽車制造有限公司上半年的產(chǎn)銷量,導(dǎo)致公司營業(yè)收入下降,業(yè)績未達(dá)預(yù)期。 2、公司預(yù)計的節(jié)能產(chǎn)品惠民工程高效電機(jī)推廣補(bǔ)貼資金在報告期內(nèi)未能收到,影響了公司上半年業(yè)績。

  預(yù)計2017年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:3,671.98萬元至4,773.57萬元,較上年同期相比變動幅度:0.00%至30.00%。 業(yè)績變動原因說明 子公司米格電機(jī)及九龍汽車業(yè)績保持穩(wěn)定,利潤增長。

  預(yù)計2016年1-12月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:197,297,024.86元,較上年同期相比變動幅度:400.91%。 業(yè)績變動原因說明 報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)總收入29.85億元,比上年同期增長234.29%;營業(yè)利潤21,750.45萬元,,同比增長1,331.15%;利潤總額23,678.49萬元,同比增長784.21%;歸屬于上市公司股東的凈利潤19,729.70萬元,同比增長400.91%。 報告期內(nèi),公司營業(yè)收入和利潤出現(xiàn)大幅增長,主要原因是公司完成對江蘇九龍汽車制造有限公司(以下簡稱“九龍汽車”)及杭州米格電機(jī)有限公司(以下簡稱“米格電機(jī)”)收購合并報表。 1、營業(yè)總收入較上年同期增長234.29%,主要是收購九龍汽車、米格電機(jī)所致。 2、營業(yè)利潤及利潤總額較上年同期增長分別為1331.15%、784.21%,主要是報告期內(nèi)公司碳酸鋰?yán)麧櫾黾蛹笆召従琵埰?、米格電機(jī)合并報表所致。 3、總資產(chǎn)較年初增長14.16%,主要是報告期收購九龍汽車和米格電機(jī)所致。 4、股本較年初增長18.80%,主要是報告期內(nèi)公司發(fā)行股票購買九龍汽車并配套募集資金發(fā)行股票所致。

  預(yù)計2016年1-12月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:197,297,024.86元,較上年同期相比變動幅度:400.91%。 業(yè)績變動原因說明 報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)總收入29.85億元,比上年同期增長234.29%;營業(yè)利潤21,750.45萬元,,同比增長1,331.15%;利潤總額23,678.49萬元,同比增長784.21%;歸屬于上市公司股東的凈利潤19,729.70萬元,同比增長400.91%。 報告期內(nèi),公司營業(yè)收入和利潤出現(xiàn)大幅增長,主要原因是公司完成對江蘇九龍汽車制造有限公司(以下簡稱“九龍汽車”)及杭州米格電機(jī)有限公司(以下簡稱“米格電機(jī)”)收購合并報表。 1、營業(yè)總收入較上年同期增長234.29%,主要是收購九龍汽車、米格電機(jī)所致。 2、營業(yè)利潤及利潤總額較上年同期增長分別為1331.15%、784.21%,主要是報告期內(nèi)公司碳酸鋰?yán)麧櫾黾蛹笆召従琵埰?、米格電機(jī)合并報表所致。 3、總資產(chǎn)較年初增長14.16%,主要是報告期收購九龍汽車和米格電機(jī)所致。 4、股本較年初增長18.80%,主要是報告期內(nèi)公司發(fā)行股票購買九龍汽車并配套募集資金發(fā)行股票所致。

  預(yù)計2016年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:17,216.39萬元至19,481.71萬元,較上年同期相比變動幅度:280.00%至330.00%。 業(yè)績變動原因說明 公司收購的江蘇九龍汽車制造有限公司和杭州米格電機(jī)有限公司合并收益以及碳酸鋰銷售收入增加。

  預(yù)計2016年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:10,388.82萬元至12,120.29萬元,較上年同期相比變動幅度:200.00%至250.00%。 業(yè)績變動原因說明 公司收購的江蘇九龍汽車制造有限公司和杭州米格電機(jī)有限公司合并收益以及碳酸鋰銷售收入增加;三、四季度為新能源汽車銷售旺季,公司預(yù)計江蘇九龍汽車制造有限公司銷量以及碳酸鋰產(chǎn)量將在下半年取得增長。

  預(yù)計2016年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:10,388.82萬元至12,120.29萬元,較上年同期相比變動幅度:200.00%至250.00%。 業(yè)績變動原因說明 公司收購的江蘇九龍汽車制造有限公司和杭州米格電機(jī)有限公司合并收益以及碳酸鋰銷售收入增加;三、四季度為新能源汽車銷售旺季,公司預(yù)計江蘇九龍汽車制造有限公司銷量以及碳酸鋰產(chǎn)量將在下半年取得增長。

  預(yù)計2016年1月1日-2016年3月31日歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利:3,418.75萬元–3,958.55萬元,比上年同期增長:90.00%-120.00%。 業(yè)績變動原因說明 報告期內(nèi),公司收購的江蘇九龍汽車制造有限公司和杭州米格電機(jī)有限公司合并收益以及碳酸鋰銷售收入增加。

  預(yù)計2015年1-12月歸屬于上市公司股東的凈利潤43,345,263.68元,比去年同期增加11.89%。 業(yè)績變動原因說明 報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)總收入9.01億元,比上年同期增長13.53%;營業(yè)利潤1,575.27萬元,,同比下降65.48%;利潤總額2,831.77萬元,同比下降46.79%;歸屬于上市公司股東的凈利潤4,334.53萬元,同比增長11.89%。 受國家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整影響,報告期內(nèi),公司起重冶金電機(jī)等傳統(tǒng)電機(jī)及礦產(chǎn)采選銷量出現(xiàn)下滑;新能源汽車電機(jī)、碳酸鋰等新能源產(chǎn)業(yè)產(chǎn)銷兩旺;由于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)占比較大,致使公司整體利潤出現(xiàn)下滑;報告期內(nèi),公司加速新能源汽車及電機(jī)產(chǎn)業(yè)智能節(jié)能化發(fā)展,加大并購轉(zhuǎn)型力度,收購了伺服電機(jī)龍頭企業(yè)杭州米格電機(jī)有限公司及新能源商務(wù)車生產(chǎn)商江蘇九龍汽車制造有限公司,增厚了公司報告期的營業(yè)收入和歸屬母公司的凈利潤。 1、營業(yè)利潤及利潤總額較上年同期下滑65.48%、46.79%,主要是報告期內(nèi)公司傳統(tǒng)電機(jī)產(chǎn)業(yè)及礦產(chǎn)采選業(yè)需求下滑、資產(chǎn)減值損失計提增加所致。 2、總資產(chǎn)較上年同期增長198.26%,主要是報告期公司收購杭州米格電機(jī)有限公司和江蘇九龍汽車制造有限公司并增發(fā)股票所致。 3、股本較上年同期增長136.39%,主要是報告期內(nèi)公司發(fā)行股份收購米格電機(jī)有限公司及資本公積轉(zhuǎn)增股本所致。

  預(yù)計2015年1-12月歸屬于上市公司股東的凈利潤43,345,263.68元,比去年同期增加11.89%。 業(yè)績變動原因說明 報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)總收入9.01億元,比上年同期增長13.53%;營業(yè)利潤1,575.27萬元,,同比下降65.48%;利潤總額2,831.77萬元,同比下降46.79%;歸屬于上市公司股東的凈利潤4,334.53萬元,同比增長11.89%。 受國家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整影響,報告期內(nèi),公司起重冶金電機(jī)等傳統(tǒng)電機(jī)及礦產(chǎn)采選銷量出現(xiàn)下滑;新能源汽車電機(jī)、碳酸鋰等新能源產(chǎn)業(yè)產(chǎn)銷兩旺;由于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)占比較大,致使公司整體利潤出現(xiàn)下滑;報告期內(nèi),公司加速新能源汽車及電機(jī)產(chǎn)業(yè)智能節(jié)能化發(fā)展,加大并購轉(zhuǎn)型力度,收購了伺服電機(jī)龍頭企業(yè)杭州米格電機(jī)有限公司及新能源商務(wù)車生產(chǎn)商江蘇九龍汽車制造有限公司,增厚了公司報告期的營業(yè)收入和歸屬母公司的凈利潤。 1、營業(yè)利潤及利潤總額較上年同期下滑65.48%、46.79%,主要是報告期內(nèi)公司傳統(tǒng)電機(jī)產(chǎn)業(yè)及礦產(chǎn)采選業(yè)需求下滑、資產(chǎn)減值損失計提增加所致。 2、總資產(chǎn)較上年同期增長198.26%,主要是報告期公司收購杭州米格電機(jī)有限公司和江蘇九龍汽車制造有限公司并增發(fā)股票所致。 3、股本較上年同期增長136.39%,主要是報告期內(nèi)公司發(fā)行股份收購米格電機(jī)有限公司及資本公積轉(zhuǎn)增股本所致。

  預(yù)計2015年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤:4,367.66萬元至5,677.96萬元,比去年同期增長:0.00%至30.00%。 業(yè)績變動的原因說明 新能源汽車電機(jī)、風(fēng)電配套電機(jī)及電梯扶梯電機(jī)銷售增長;財務(wù)費用減少,投資收益增加。

  預(yù)計2015年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利:3,455.76萬元–4,084.08萬元,比上年同期增長:10%-30%。 業(yè)績變動原因說明 1、受房地產(chǎn)、玻陶等行業(yè)需求不旺及上半年雨水偏多等因素影響,公司起重冶金電機(jī)、高壓電機(jī)、礦產(chǎn)品銷售未達(dá)預(yù)期; 2、預(yù)計在上半年收到的節(jié)能產(chǎn)品惠民工程高效電機(jī)推廣補(bǔ)貼資金報告期內(nèi)未能按時收到。

  預(yù)計2015年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利:3,455.76萬元–4,084.08萬元,比上年同期增長:10%-30%。 業(yè)績變動原因說明 1、受房地產(chǎn)、玻陶等行業(yè)需求不旺及上半年雨水偏多等因素影響,公司起重冶金電機(jī)、高壓電機(jī)、礦產(chǎn)品銷售未達(dá)預(yù)期; 2、預(yù)計在上半年收到的節(jié)能產(chǎn)品惠民工程高效電機(jī)推廣補(bǔ)貼資金報告期內(nèi)未能按時收到。

  預(yù)計2015年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤區(qū)間為1,684.75萬元至2,045.76萬元,與上年同期相比變動幅度為40.00%至70.00%。 業(yè)績變動的原因說明 銷售收入及節(jié)能補(bǔ)貼增加,凈利潤增加。

  預(yù)計2014年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為38,739,880.12元,比上年同期下降31.89%。 業(yè)績變動的原因說明 主要是報告期內(nèi)公司電機(jī)產(chǎn)品銷量減少所致。

  預(yù)計2014年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為38,739,880.12元,比上年同期下降31.89%。 業(yè)績變動的原因說明 主要是報告期內(nèi)公司電機(jī)產(chǎn)品銷量減少所致。

  預(yù)計2014年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為38,739,880.12元,比上年同期下降31.89%。 業(yè)績變動的原因說明 主要是報告期內(nèi)公司電機(jī)產(chǎn)品銷量減少所致。

  預(yù)計2014年7-9月份歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利:1,116.62萬元–2,181.18萬元。 業(yè)績變動原因說明 1、受下游需求影響,公司起重冶金電機(jī)出現(xiàn)下滑; 2、公司項目投入增加致使相應(yīng)費用加大。 3、報告期內(nèi),節(jié)能產(chǎn)品惠民工程高效電機(jī)推廣補(bǔ)貼資金未能收到;

  預(yù)計2014年7-9月份歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利:1,116.62萬元–2,181.18萬元。 業(yè)績變動原因說明 1、受下游需求影響,公司起重冶金電機(jī)出現(xiàn)下滑; 2、公司項目投入增加致使相應(yīng)費用加大。 3、報告期內(nèi),節(jié)能產(chǎn)品惠民工程高效電機(jī)推廣補(bǔ)貼資金未能收到;

  預(yù)計2014年7-9月份歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利:1,116.62萬元–2,181.18萬元。 業(yè)績變動原因說明 1、受下游需求影響,公司起重冶金電機(jī)出現(xiàn)下滑; 2、公司項目投入增加致使相應(yīng)費用加大。 3、報告期內(nèi),節(jié)能產(chǎn)品惠民工程高效電機(jī)推廣補(bǔ)貼資金未能收到;

  預(yù)計2014年1-6月份歸屬于上市公司股東的凈利潤3,050.01萬元至3,965.01萬元,比去年同期增加0%至30%。 業(yè)績變動的原因說明 電機(jī)產(chǎn)品銷售增長,鋰電新能源產(chǎn)業(yè)利潤增加。

  預(yù)計2013年度歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū)間5,196.87萬元-6,614.2萬元,比去年同期上升10%-40%。 業(yè)績變動的原因說明 電機(jī)產(chǎn)品銷售訂單增加;礦產(chǎn)開采量同比加大,凈利潤上升。

  預(yù)計2013年1-9月份歸屬于上市公司股東的凈利潤4,954萬元至6,306萬元,比去年同期增加10%至40%。 業(yè)績變動的原因說明 電機(jī)產(chǎn)品銷售訂單增加;礦產(chǎn)開采量同比加大;碳酸鋰和代步電動車逐步投產(chǎn);正極材料產(chǎn)銷量增加。

  預(yù)計2013年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū)間為2,969萬元至3,779萬元,比上年同期增長10%至40%。 業(yè)績變動的原因說明 電機(jī)產(chǎn)品銷售訂單增加;礦產(chǎn)開采量同比加大,凈利潤上升。

  預(yù)計2012年度歸屬于上市公司股東的凈利潤47,263,583.82元,相比上年同期減少16.51%。 業(yè)績變動原因: 報告期內(nèi),受國家經(jīng)濟(jì)下滑影響,公司電機(jī)、鋰電池正極材料產(chǎn)品銷售同比下降,公司業(yè)績出現(xiàn)下滑。 1、營業(yè)利潤較上年同期下降42.51 %,主要系報告期內(nèi)公司銷售收入減少所致。 2、股本較上年同期增長100%,主要系報告期內(nèi)資本公積轉(zhuǎn)增股本增加所致。 3、歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)較上年同期下降47.45%,主要系股本增加所致。

  預(yù)計2012年度歸屬于上市公司股東的凈利潤47,263,583.82元,相比上年同期減少16.51%。 業(yè)績變動原因: 報告期內(nèi),受國家經(jīng)濟(jì)下滑影響,公司電機(jī)、鋰電池正極材料產(chǎn)品銷售同比下降,公司業(yè)績出現(xiàn)下滑。 1、營業(yè)利潤較上年同期下降42.51 %,主要系報告期內(nèi)公司銷售收入減少所致。 2、股本較上年同期增長100%,主要系報告期內(nèi)資本公積轉(zhuǎn)增股本增加所致。 3、歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)較上年同期下降47.45%,主要系股本增加所致。

  預(yù)計2012年度歸屬于上市公司股東的凈利潤47,263,583.82元,相比上年同期減少16.51%。 業(yè)績變動原因: 報告期內(nèi),受國家經(jīng)濟(jì)下滑影響,公司電機(jī)、鋰電池正極材料產(chǎn)品銷售同比下降,公司業(yè)績出現(xiàn)下滑。 1、營業(yè)利潤較上年同期下降42.51 %,主要系報告期內(nèi)公司銷售收入減少所致。 2、股本較上年同期增長100%,主要系報告期內(nèi)資本公積轉(zhuǎn)增股本增加所致。 3、歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)較上年同期下降47.45%,主要系股本增加所致。

  預(yù)計2012年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū)間為3,687.4萬元至4,793.6萬元,與上年同期相比變動幅度為0%至30%。 業(yè)績變動的原因說明 與去年同期相比,公司新增了礦產(chǎn)品相關(guān)收入,對公司利潤增長具有一定影響。

  預(yù)計2012年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度為:20.00% ~~50.00%。 業(yè)績變動的原因說明 與去年上半年相比,公司本期新增礦產(chǎn)品銷售收入等。

  預(yù)計2012年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度為:20.00% ~~50.00%。 業(yè)績變動的原因說明 與去年上半年相比,公司本期新增礦產(chǎn)品銷售收入等。

  預(yù)計2011年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度為:80%-110%。 業(yè)績變動的原因說明 公司電機(jī)產(chǎn)品銷售情況良好,同時礦產(chǎn)品和鋰電材料發(fā)展速度加快,公司營業(yè)收入和經(jīng)濟(jì)效益同比將有較大幅度的增長。

  預(yù)計2011年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度為:80%-110%。 業(yè)績變動的原因說明 公司電機(jī)產(chǎn)品銷售情況良好,同時礦產(chǎn)品和鋰電材料發(fā)展速度加快,公司營業(yè)收入和經(jīng)濟(jì)效益同比將有較大幅度的增長。

  預(yù)計2011年1-9月預(yù)計歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期增長幅度為80%--110%。 業(yè)績變動的原因說明 公司電機(jī)產(chǎn)品銷售情況良好,鋰電新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度加快,公司營業(yè)收入和經(jīng)濟(jì)效益同比將有較大幅度的增長。

  預(yù)計公司2011年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比增長110%-150%。 變動的原因: 企業(yè)內(nèi)部管理不斷加強(qiáng),電機(jī)產(chǎn)品市場需求旺盛,銷售額不斷提升,銷售收入和經(jīng)營業(yè)績將得到較快的增長。

  預(yù)計公司2011年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比增長110%-150%。 變動的原因: 企業(yè)內(nèi)部管理不斷加強(qiáng),電機(jī)產(chǎn)品市場需求旺盛,銷售額不斷提升,銷售收入和經(jīng)營業(yè)績將得到較快的增長。

  預(yù)計2010年1-12月歸屬于上市歸屬股東凈利潤與上年同期相比增長120%——160%。 業(yè)績變動原因說明:隨著國家經(jīng)濟(jì)的快速復(fù)蘇與增長,公司經(jīng)營形式明顯好轉(zhuǎn)。特別是從第二季度開始,塔機(jī)起重電機(jī)、風(fēng)力配套電機(jī)、高壓電機(jī)的訂單增長較大,公司營業(yè)收入與經(jīng)濟(jì)效益有較大幅度的恢復(fù)性增長。

  預(yù)計2010年1-12月歸屬于上市歸屬股東凈利潤與上年同期相比增長120%——160%。 業(yè)績變動原因說明:隨著國家經(jīng)濟(jì)的快速復(fù)蘇與增長,公司經(jīng)營形式明顯好轉(zhuǎn)。特別是從第二季度開始,塔機(jī)起重電機(jī)、風(fēng)力配套電機(jī)、高壓電機(jī)的訂單增長較大,公司營業(yè)收入與經(jīng)濟(jì)效益有較大幅度的恢復(fù)性增長。

  預(yù)計2010 年1-9 月歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長50.00% ~~ 80.00%。 業(yè)績變動的原因說明 隨著國家經(jīng)濟(jì)的快速復(fù)蘇與增長,公司生產(chǎn)經(jīng)營形勢明顯好轉(zhuǎn),產(chǎn)品銷售增長勢頭良好,公司營業(yè)收入和經(jīng)濟(jì)效益同比將有較大幅度的增長。

  預(yù)計2010年1-6月歸屬于母公司所有者的凈利潤與上年同期相比增長60-90%。 業(yè)績預(yù)告出現(xiàn)差異的原因 自2010 年4 月份以來,公司銷售訂單大幅增加,尤其是起重電機(jī)和風(fēng)電配套電機(jī)訂單增加較多,隨著公司銷售訂單的增加,公司營業(yè)收入呈現(xiàn)恢復(fù)性增長態(tài)勢,導(dǎo)致公司效益同比有較大幅度的提升。

  預(yù)計2010年1-6月歸屬于母公司所有者的凈利潤與上年同期相比增長60-90%。 業(yè)績預(yù)告出現(xiàn)差異的原因 自2010 年4 月份以來,公司銷售訂單大幅增加,尤其是起重電機(jī)和風(fēng)電配套電機(jī)訂單增加較多,隨著公司銷售訂單的增加,公司營業(yè)收入呈現(xiàn)恢復(fù)性增長態(tài)勢,導(dǎo)致公司效益同比有較大幅度的提升。

  預(yù)計2010年1-6月歸屬于母公司所有者的凈利潤與上年同期相比增長60-90%。 業(yè)績預(yù)告出現(xiàn)差異的原因 自2010 年4 月份以來,公司銷售訂單大幅增加,尤其是起重電機(jī)和風(fēng)電配套電機(jī)訂單增加較多,隨著公司銷售訂單的增加,公司營業(yè)收入呈現(xiàn)恢復(fù)性增長態(tài)勢,導(dǎo)致公司效益同比有較大幅度的提升。

  2009年1-9月預(yù)計公司歸屬于母公司所有者的凈利潤比上年同期下降50%-80%。

  公司預(yù)計2009年1-6月歸屬于母公司所有者的凈利潤與上年同期相比下降50%-80%。

  預(yù)計2008年1-9月歸屬于母公司所有者的凈利潤比上年同期增長幅度小于30%

  預(yù)計2008年1-6月歸屬于母公司所有者的凈利比上年同期增長幅度不超過30%。

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